Faktúra č. 42210325

Obstarávateľ
  • Názov: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
  • IČO: 37936859
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 42210325
  • Popis fakturovaného plnenia: Drvené kamenivo, kat.asfalt.emulzia - HE
  • Dátum doručenia: 26.05.2021
  • Celková hodnota: 8 787,84 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 02-1000/02VS/2018
  • Identifikácia objednávky: 0101-42/2021
  • Dátum zverejnenia: 16.06.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0101-42/2021 Kationaktívna asfaltová emulzia, drvené kamenivo frakcie 2-5 mm Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 EUROVIA SK, a.s. 31651518 8 832,00 € 14.05.2021 19.05.2021 Ing. Ľubomír Galanda Oblastný riaditeľ Objednávka
Tlačiť