Faktúra č. 42210117
Obstarávateľ
- Názov: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
- IČO: 37936859
Zmluvný partner
- Názov: Krídla s.r.o.
- IČO: 36466778
- Adresa: Mierová, 06601 Humenné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 42210117
- Popis fakturovaného plnenia: Tlačiva
- Dátum doručenia: 26.02.2021
- Celková hodnota: 145,36 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0039-42/2021
- Dátum zverejnenia: 15.04.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0039-42/2021 | Tlačivá | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Krídla s.r.o. | 36466778 | 145,40 € | 19.02.2021 | 25.02.2021 | Ing. Ľubomír Galanda | Oblastný riaditeľ | Objednávka |