Faktúra č. 41260224

Obstarávateľ
  • Názov: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
  • IČO: 37936859
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41260224
  • Popis fakturovaného plnenia: stavebný materiál
  • Dátum doručenia: 30.04.2026
  • Celková hodnota: 710,69 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0073-41/2026
  • Dátum zverejnenia: 18.05.2026
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0073-41/2026 Konštrukčný materiál k regálom Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 BERSICOMP s.r.o. 51478374 710,70 € 27.04.2026 27.04.2026 Ing. Milan Paľa oblastný riaditeľ Objednávka
Tlačiť