Faktúra č. 41260178

Obstarávateľ
  • Názov: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
  • IČO: 37936859
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41260178
  • Popis fakturovaného plnenia: svietidla
  • Dátum doručenia: 14.04.2026
  • Celková hodnota: 364,76 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0055-41/2026
  • Dátum zverejnenia: 11.05.2026
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0055-41/2026 Elektroinštalačný materiál Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 ELEKTRO J.M.P., s.r.o. 48154091 364,75 € 13.04.2026 13.04.2026 Ing. Milan Paľa oblastný riaditeľ Objednávka
Tlačiť