Faktúra č. 41260018

Obstarávateľ
  • Názov: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
  • IČO: 37936859
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41260018
  • Popis fakturovaného plnenia: stavebný materiál
  • Dátum doručenia: 28.01.2026
  • Celková hodnota: 986,58 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0015-41/2026
  • Dátum zverejnenia: 16.02.2026
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0015-41/2026 Stavebný materiál Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Marián Hopko - HOPO 41227417 986,58 € 27.01.2026 27.01.2026 Ing. Milan Paľa oblastný riaditeľ Objednávka
Tlačiť