Faktúra č. 41250676

Obstarávateľ
  • Názov: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
  • IČO: 37936859
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41250676
  • Popis fakturovaného plnenia: stavebný materiál
  • Dátum doručenia: 13.11.2025
  • Celková hodnota: 1 415,12 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0079-R41/2025
  • Dátum zverejnenia: 01.12.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0079-R41/2025 Drenážna rúra, geotextília Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Marián Hopko - HOPO 41227417 1 415,12 € 10.11.2025 11.11.2025 Objednávka
Tlačiť