Faktúra č. 41250467

Obstarávateľ
  • Názov: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
  • IČO: 37936859
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41250467
  • Popis fakturovaného plnenia: minerálne vody
  • Dátum doručenia: 31.08.2025
  • Celková hodnota: 590,44 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0142-41/2025
  • Dátum zverejnenia: 16.09.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0142-41/2025 Minerálna voda Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Jozef Beňa - KOTVA 17274621 591,36 € 20.08.2025 20.08.2025 Ing. Milan Paľa Oblastný riaditeĽ Objednávka
Tlačiť