Faktúra č. 41250432

Obstarávateľ
  • Názov: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
  • IČO: 37936859
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41250432
  • Popis fakturovaného plnenia: stavebný materiál
  • Dátum doručenia: 13.08.2025
  • Celková hodnota: 474,04 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0132-41/2025
  • Dátum zverejnenia: 05.09.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0132-41/2025 Omietky Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Marián Hopko - HOPO 41227417 474,05 € 08.08.2025 11.08.2025 Ing. Milan Paľa Objednávka
Tlačiť