Faktúra č. 41250396

Obstarávateľ
  • Názov: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
  • IČO: 37936859
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41250396
  • Popis fakturovaného plnenia: stavebný materiál
  • Dátum doručenia: 31.07.2025
  • Celková hodnota: 909,44 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0124-41/2025
  • Dátum zverejnenia: 15.08.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0124-41/2025 Stavebný materiál Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Marián Hopko - HOPO 41227417 909,44 € 29.07.2025 30.07.2025 Ing. Milan Paľa oblastný riaditeľ Objednávka
Tlačiť