Faktúra č. 41250344

Obstarávateľ
  • Názov: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
  • IČO: 37936859
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41250344
  • Popis fakturovaného plnenia: TK, EK
  • Dátum doručenia: 10.07.2025
  • Celková hodnota: 232,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0103-41/2025
  • Dátum zverejnenia: 29.07.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0103-41/2025 Technická a emisná kontrola vozidiel Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 GOTOM, s.r.o. 46950290 232,00 € 25.06.2025 25.06.2025 Ing. Milan Paľa oblastný riaditeľ Objednávka
Tlačiť