Faktúra č. 41250311

Obstarávateľ
  • Názov: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
  • IČO: 37936859
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41250311
  • Popis fakturovaného plnenia: minerálna voda
  • Dátum doručenia: 25.06.2025
  • Celková hodnota: 590,44 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0091-41/2025
  • Dátum zverejnenia: 08.07.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0091-41/2025 Minerálna voda - pitný režim Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Jozef Beňa - KOTVA 17274621 591,36 € 06.06.2025 09.06.2025 Ing. Milan Paľa oblastný riaditeľ Objednávka
Tlačiť