Faktúra č. 41250107

Obstarávateľ
  • Názov: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
  • IČO: 37936859
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41250107
  • Popis fakturovaného plnenia: náhradné diely
  • Dátum doručenia: 18.03.2025
  • Celková hodnota: 381,30 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0026-41/2025
  • Dátum zverejnenia: 31.03.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0026-41/2025 Náhradné diely Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 MOTOSPOL SK s.r.o. 50766350 381,30 € 06.03.2025 07.03.2025 Ing. Milan Paľa oblastný riaditeľ Objednávka
Tlačiť