Faktúra č. 41250021

Obstarávateľ
  • Názov: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
  • IČO: 37936859
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41250021
  • Popis fakturovaného plnenia: TK, EK
  • Dátum doručenia: 24.01.2025
  • Celková hodnota: 104,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0003-41/2025
  • Dátum zverejnenia: 17.02.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0003-41/2025 Technická a emisná kontrola Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 GOTOM, s.r.o. 46950290 104,00 € 14.01.2025 15.01.2025 Ing. Milan Paľa oblastný riaditeľ Objednávka
Tlačiť