Faktúra č. 41250021
Obstarávateľ
- Názov: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
- IČO: 37936859
Zmluvný partner
- Názov: GOTOM, s.r.o.
- IČO: 46950290
- Adresa: 8. mája 638/36, 089 01 Svidník
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41250021
- Popis fakturovaného plnenia: TK, EK
- Dátum doručenia: 24.01.2025
- Celková hodnota: 104,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0003-41/2025
- Dátum zverejnenia: 17.02.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0003-41/2025 | Technická a emisná kontrola | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | GOTOM, s.r.o. | 46950290 | 104,00 € | 14.01.2025 | 15.01.2025 | Ing. Milan Paľa | oblastný riaditeľ | Objednávka |