Faktúra č. 41240783

Obstarávateľ
  • Názov: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
  • IČO: 37936859
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41240783
  • Popis fakturovaného plnenia: akumulátory
  • Dátum doručenia: 27.11.2024
  • Celková hodnota: 2 103,60 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 093-1000/072ZNH/2024
  • Identifikácia objednávky: 0184-41/2024
  • Dátum zverejnenia: 12.12.2024
  • Poznámka:
Tlačiť