Faktúra č. 41240454

Obstarávateľ
  • Názov: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
  • IČO: 37936859
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41240454
  • Popis fakturovaného plnenia: kúrenárske práce
  • Dátum doručenia: 18.07.2024
  • Celková hodnota: 175,64 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0123-41/2024
  • Dátum zverejnenia: 27.07.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0123-41/2024 Servisné práce v kotolni Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Marián Hopko - HOPO 41227417 175,65 € 10.07.2024 11.07.2024 Ing. Milan Paľa oblastný riaditeľ Objednávka
Tlačiť