Faktúra č. 41240325

Obstarávateľ
  • Názov: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
  • IČO: 37936859
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41240325
  • Popis fakturovaného plnenia: náhradné diely
  • Dátum doručenia: 19.06.2024
  • Celková hodnota: 79,13 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0102-41/2024
  • Dátum zverejnenia: 02.07.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0102-41/2024 Náhradné diely Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 LKQ SK s.r.o. 31596061 79,13 € 12.06.2024 14.06.2024 Ing. Milan Paľa oblastný riaditeľ Objednávka
Tlačiť