Faktúra č. 41240201

Obstarávateľ
  • Názov: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
  • IČO: 37936859
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41240201
  • Popis fakturovaného plnenia: TK
  • Dátum doručenia: 30.04.2024
  • Celková hodnota: 60,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0066-41/2024
  • Dátum zverejnenia: 18.05.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0066-41/2024 Technická kontrola Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 GOTOM, s.r.o. 46950290 60,00 € 29.04.2024 30.04.2024 Ing. Milan Paľa oblastný riaditeľ Objednávka
Tlačiť