Faktúra č. 41240180

Obstarávateľ
  • Názov: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
  • IČO: 37936859
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41240180
  • Popis fakturovaného plnenia: akumulátory
  • Dátum doručenia: 23.04.2024
  • Celková hodnota: 189,55 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 070-1000/063ZNH/2023
  • Identifikácia objednávky: 0047-41/2024
  • Dátum zverejnenia: 11.05.2024
  • Poznámka:
Tlačiť