Faktúra č. 41230767

Obstarávateľ
  • Názov: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
  • IČO: 37936859
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41230767
  • Popis fakturovaného plnenia: servis
  • Dátum doručenia: 12.12.2023
  • Celková hodnota: 108,04 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0215-41/2023
  • Dátum zverejnenia: 19.12.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0215-41/2023 Servisné práce Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 HYDRAULI SK s.r.o. 46486992 108,00 € 14.11.2023 14.11.2023 oblastný riaditeľ Objednávka
Tlačiť