Faktúra č. 41230547

Obstarávateľ
  • Názov: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
  • IČO: 37936859
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41230547
  • Popis fakturovaného plnenia: stavebný materiál
  • Dátum doručenia: 19.09.2023
  • Celková hodnota: 45,67 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0152-41/2023
  • Dátum zverejnenia: 02.10.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0152-41/2023 Stavebný materiál Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 POLBARD, s.r.o. 36470252 82,20 € 02.08.2023 07.08.2023 oblastný riaditeľ Objednávka
Tlačiť