Faktúra č. 41230487

Obstarávateľ
  • Názov: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
  • IČO: 37936859
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41230487
  • Popis fakturovaného plnenia: náhradné diely
  • Dátum doručenia: 21.08.2023
  • Celková hodnota: 277,20 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0165-41/2023
  • Dátum zverejnenia: 03.09.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0165-41/2023 Náhradné diely Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 MOTOSPOL SK s.r.o. 50766350 277,20 € 14.08.2023 15.08.2023 oblastný riaditeľ Objednávka
Tlačiť