Faktúra č. 41230377

Obstarávateľ
  • Názov: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
  • IČO: 37936859
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41230377
  • Popis fakturovaného plnenia: servis
  • Dátum doručenia: 10.07.2023
  • Celková hodnota: 360,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0134-41/2023
  • Dátum zverejnenia: 01.08.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0134-41/2023 Sústružnícke práce Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 STROJTECH CENTRUM, s.r.o. 31711723 360,00 € 06.07.2023 06.07.2023 oblastný riaditeľ Objednávka
Tlačiť