Faktúra č. 41230371

Obstarávateľ
  • Názov: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
  • IČO: 37936859
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41230371
  • Popis fakturovaného plnenia: náhradné diely
  • Dátum doručenia: 04.07.2023
  • Celková hodnota: 445,30 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0116-41/2023
  • Dátum zverejnenia: 04.08.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0116-41/2023 Náhradné diely Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 MOTOSPOL SK s.r.o. 50766350 445,30 € 19.06.2023 19.06.2023 oblastný riaditeľ Objednávka
Tlačiť