Faktúra č. 41230354

Obstarávateľ
  • Názov: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
  • IČO: 37936859
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41230354
  • Popis fakturovaného plnenia: náhradné diely
  • Dátum doručenia: 27.06.2023
  • Celková hodnota: 398,81 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0111-41/2023
  • Dátum zverejnenia: 19.07.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0111-41/2023 Náhradné diely Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 TOMIRTECH,s.r.o. 36369365 398,84 € 14.06.2023 14.06.2023 oblastný riaditeľ Objednávka
Tlačiť