Faktúra č. 41230337

Obstarávateľ
  • Názov: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
  • IČO: 37936859
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41230337
  • Popis fakturovaného plnenia: aku vysávač na okná a inštalačný materiál
  • Dátum doručenia: 30.06.2023
  • Celková hodnota: 216,21 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0124-41/2023
  • Dátum zverejnenia: 24.07.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0124-41/2023 Vodoinštalačný materiál Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 RETEC s.r.o. 45249393 216,21 € 28.06.2023 28.06.2023 oblastný riaditeľ Objednávka
Tlačiť