Faktúra č. 41230204

Obstarávateľ
  • Názov: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
  • IČO: 37936859
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41230204
  • Popis fakturovaného plnenia: stavebný materiál na odvodnenie dvora
  • Dátum doručenia: 09.05.2023
  • Celková hodnota: 1 597,80 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0017-R41/2023
  • Dátum zverejnenia: 05.06.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0017-R41/2023 Kanalizačné šachty a rúry Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Marián Hopko - HOPO 41227417 1 597,80 € 03.05.2023 03.05.2023 Ing. Marcel Horváth Riaditeľ SÚC PSK Objednávka
Tlačiť