Faktúra č. 41220549

Obstarávateľ
  • Názov: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
  • IČO: 37936859
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41220549
  • Popis fakturovaného plnenia: akumulátory
  • Dátum doručenia: 17.10.2022
  • Celková hodnota: 698,40 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0045-R41/2022
  • Dátum zverejnenia: 03.11.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0045-R41/2022 Akumulátory Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Stanislav Raab - RAAB 34515119 698,40 € 04.10.2022 06.10.2022 Objednávka
Tlačiť