Faktúra č. 41220365

Obstarávateľ
  • Názov: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
  • IČO: 37936859
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41220365
  • Popis fakturovaného plnenia: oleje
  • Dátum doručenia: 29.07.2022
  • Celková hodnota: 549,60 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0135-41/2022
  • Dátum zverejnenia: 17.08.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0135-41/2022 Špeciálne oleje a mazivá Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Ivan Roháľ- DUDRA 40298205 549,60 € 29.07.2022 30.07.2022 Ing. Marián Matej oblastný riaditeľ Objednávka
Tlačiť