Faktúra č. 41220123

Obstarávateľ
  • Názov: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
  • IČO: 37936859
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41220123
  • Popis fakturovaného plnenia: náhradné diely
  • Dátum doručenia: 10.03.2022
  • Celková hodnota: 297,60 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0041-41/2022
  • Dátum zverejnenia: 08.04.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0041-41/2022 Náhradné diely TATRA 815 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 MOTOSPOL SK s.r.o. 50766350 297,60 € 02.03.2022 02.03.2022 Ing. Marián Matej oblastný riaditeľ Objednávka
Tlačiť