Faktúra č. 41210920

Obstarávateľ
  • Názov: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
  • IČO: 37936859
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41210920
  • Popis fakturovaného plnenia: ND na píly
  • Dátum doručenia: 21.12.2021
  • Celková hodnota: 95,02 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0138-R41/2021
  • Dátum zverejnenia: 25.12.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0138-R41/2021 Náhradné diely Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Ivan Roháľ- DUDRA 40298205 95,03 € 16.12.2021 23.12.2021 Ing. Marcel Horváth Riaditeľ SÚC PSK Objednávka
Tlačiť