Faktúra č. 41210218

Obstarávateľ
  • Názov: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
  • IČO: 37936859
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41210218
  • Popis fakturovaného plnenia: akumulátory
  • Dátum doručenia: 28.04.2021
  • Celková hodnota: 95,00 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: Z20214703_Z
  • Identifikácia objednávky: 0071-41/2021
  • Dátum zverejnenia: 24.05.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0071-41/2021 Akumulátory Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 RAMOTECH s.r.o. 52700763 95,00 € 14.04.2021 14.04.2021 Ing. Marián Matej poverený výkonom funkcie oblastného riaditeľa Objednávka
Tlačiť