Faktúra č. 41210203
Obstarávateľ
- Názov: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
- IČO: 37936859
Zmluvný partner
- Názov: WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou
- IČO: 31700438
- Adresa: Budovateľská 1290, 09301 Vranov nad Topľou
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41210203
- Popis fakturovaného plnenia: OOPP
- Dátum doručenia: 20.04.2021
- Celková hodnota: 4 652,20 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0049-41/2021
- Dátum zverejnenia: 18.05.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0049-41/2021 | Odevné ochranné pracovné prostriedky | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou | 31700438 | 4 722,46 € | 11.03.2021 | 11.03.2021 | Ing. Peter Krivka | oblastný riaditeľ | Objednávka |