Faktúra č. 41210175

Obstarávateľ
  • Názov: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
  • IČO: 37936859
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41210175
  • Popis fakturovaného plnenia: náhradné diely
  • Dátum doručenia: 31.03.2021
  • Celková hodnota: 103,32 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0037-41/2021
  • Dátum zverejnenia: 29.04.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0037-41/2021 Náhradné diely Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 TOMS-SK s.r.o. 36621323 103,32 € 25.02.2021 25.02.2021 Ing. Peter Krivka oblastný riaditeľ Objednávka
Tlačiť