Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
48250339 Kredit PHM Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Slovnaft, a.s. 31322832 2 607,67 € 08.09.2025 16.09.2025 Faktúra
47250412 kredit PHM Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Slovnaft, a.s. 31322832 1 471,37 € 08.09.2025 16.09.2025 Faktúra
4325O017 Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Mesto Levoča 00329321 13,60 € 08.09.2025 16.09.2025 Faktúra
47250413 Paušálny poplatok a LPP za III.Q/2025 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Balsam s.r.o. 36488925 130,00 € 08.09.2025 16.09.2025 Faktúra
47250420 poplatok internet 9/2025 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Max Telekom s.r.o. 53741439 41,88 € 08.09.2025 16.09.2025 Faktúra
43250809 Nájomné za pozemky k.ú Veľká Lomnica Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Železnice Slovenskej republiky 31364501 89,95 € 08.09.2025 16.09.2025 Faktúra
43250801 vodne + stočne, zražky Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. 36500968 1 560,91 € 05.09.2025 11.09.2025 Faktúra
43250796 Prístup na internet Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 SiNET Telecom s.r.o. 31661564 123,00 € 05.09.2025 11.09.2025 Faktúra
43250803 Prístup na internet Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Slovak Telekom, a.s. 35763469 25,78 € 05.09.2025 16.09.2025 Faktúra
43250802 Hovory z pevných liniek Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Slovak Telekom, a.s. 35763469 100,82 € 05.09.2025 16.09.2025 Faktúra
46250505 Internet Svidník 09/2025 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Vladimír Kočan ELKVANT 10780505 84,00 € 05.09.2025 16.09.2025 Faktúra
45250471 Kredit PHM 16.08.-31.08.2025 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Slovnaft, a.s. 31322832 711,49 € 05.09.2025 16.09.2025 Faktúra
44250965 kredit PHM Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Slovnaft, a.s. 31322832 4 455,30 € 05.09.2025 16.09.2025 Faktúra
43250798 Prístup na internet Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 LEVONET, s.r.o. 36480983 25,73 € 05.09.2025 16.09.2025 Faktúra
45250465 LPG na ohrev emulzie Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 TANKOL s.r.o. 46043781 23,64 € 05.09.2025 16.09.2025 Faktúra
45250472 Nájom plynových fiaš 08/2025 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 AIR Products Slovakia, s.r.o. 35755326 13,73 € 05.09.2025 16.09.2025 Faktúra
42250519 Internet Basic GIGA +NAT IP 8/2025 - ML Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 ANTIK Telecom s.r.o. 36191400 47,48 € 05.09.2025 16.09.2025 Faktúra
45250478 Chem.posyp.mat. NaCl 8/25 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 TOBIX s.r.o. 43928676 43 329,19 € 05.09.2025 16.09.2025 Faktúra
45250474 Štvrťročný pausálny popl. a lekárske prehliadky III.Q.2025 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Balsam s.r.o. 36488925 46,00 € 05.09.2025 16.09.2025 Faktúra
44250962 Paušálny poplatok a LPP za III.Q/2025 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Balsam s.r.o. 36488925 180,00 € 05.09.2025 16.09.2025 Faktúra
48250332 Poskytnutie služieb MULTISPORT karta 9/2025 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Benefit Systems Slovakia s.r.o. 48059528 334,00 € 05.09.2025 16.09.2025 Faktúra
43250799 Poplatky za službu Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Benefit Systems Slovakia s.r.o. 48059528 114,00 € 05.09.2025 16.09.2025 Faktúra
44250966 multisport karta Ištoňa J., Muľ S. Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Benefit Systems Slovakia s.r.o. 48059528 76,00 € 05.09.2025 16.09.2025 Faktúra
46250501 Upratovacie služby Stropkov 08/2025 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 ATALIAN SK s. r. o. 44390823 671,58 € 05.09.2025 16.09.2025 Faktúra
48250338 Mesačná podpora a prevádzka IS Fabasoft Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Asseco Central Europe, a. s. 35760419 3 690,00 € 05.09.2025 16.09.2025 Faktúra
48250333 Technická podpora a údržba registratúry 5/2025 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Asseco Central Europe, a. s. 35760419 2 460,00 € 05.09.2025 16.09.2025 Faktúra
48250334 Technická podpora a údržba registratúry 6/2025 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Asseco Central Europe, a. s. 35760419 2 460,00 € 05.09.2025 16.09.2025 Faktúra
48250336 Mesačná podpora a prevádzka IS Fabasoft Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Asseco Central Europe, a. s. 35760419 3 690,00 € 05.09.2025 16.09.2025 Faktúra
48250335 Technická podpora a údržba registratúry 7/2025 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Asseco Central Europe, a. s. 35760419 2 460,00 € 05.09.2025 16.09.2025 Faktúra
48250337 Mesačná podpora a prevádzka IS Fabasoft Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Asseco Central Europe, a. s. 35760419 3 690,00 € 05.09.2025 16.09.2025 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »