0002-R10/2024 |
Znalecké posudky vozidiel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Jozef Herman |
42091187 |
|
1 980,00 € |
03.01.2024 |
|
|
08.01.2024 |
Ing. Marcel Horváth |
riaditeľ SUC PSK |
Objednávka |
0004-R42/2024 |
oprava prevodovky
|
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
JAVA Jaroslav Varga |
34873368 |
|
3 600,00 € |
04.01.2024 |
|
|
08.01.2024 |
Ing. Marcel Horváth |
riaditeľ SUC PSK |
Objednávka |
0004-R43/2024 |
oprava vodovodného potrubia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BEPAX, s.r.o. |
36680702 |
|
1 200,00 € |
08.01.2024 |
|
|
08.01.2024 |
Ing. Marcel Horváth |
riaditeľ SUC PSK |
Objednávka |
41230833 |
TK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GOTOM, s.r.o. |
46950290 |
|
57,00 € |
02.01.2024 |
|
|
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
42230892 |
Nájomné za TP 11-12/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
848,23 € |
03.01.2024 |
|
|
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
41230834 |
benzín 21.12 - 31.12.2023 Giraltovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PETROMIN, spol. s.r.o. Giraltovce |
31701591 |
|
46,40 € |
02.01.2024 |
|
|
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
41230838 |
optický internet 12/2023 Bardejov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
29,83 € |
04.01.2024 |
|
|
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
0003-R10/2024 |
program na strih videa |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
FOTOVIDEOSHOP, s.r.o. |
36638137 |
|
294,00 € |
09.01.2024 |
|
|
12.01.2024 |
Ing. Marcel Horváth |
riaditeľ SUC PSK |
Objednávka |
48240002 |
Predplatné - "Čo má vedieť mzd.účtov."r.2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PSDOMOV s.r.o. |
51108178 |
|
81,60 € |
04.01.2024 |
|
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
48240003 |
Internet 1/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Presnet-profi s. r. o. |
44920130 |
|
330,00 € |
05.01.2024 |
|
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
41230839 |
1,50 t (I/21) zneškodnenie odpadu za 12/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
OZÓN Hanušovce, a.s. |
36450758 |
|
82,20 € |
09.01.2024 |
|
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
42230901 |
Vodné IV.Q - ST |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AGRIFOP, a.s. Stakčín |
31713238 |
|
73,24 € |
09.01.2024 |
|
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
42230895 |
Internet Basic GIGA +NAT IP 01.12.- 31.12.2023 - ML |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
36191400 |
|
47,48 € |
08.01.2024 |
|
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
42230900 |
Odkanal.komunikácii 10-12/2023 - ML |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 360,49 € |
09.01.2024 |
|
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
42230899 |
Odkanal.komunikácii 12/2023 - HE,ST |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
2 724,12 € |
09.01.2024 |
|
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
42230896 |
Kredit PHM od 16.12.-31.12.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Marián Buraľ s.r.o. |
44892411 |
|
77,61 € |
08.01.2024 |
|
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
46240002 |
Retransmisia TV programov na rok 2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Službyt s.r.o |
31675361 |
|
118,80 € |
08.01.2024 |
|
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
42230898 |
Kredit PHM od 16.12.-29.12.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
644,96 € |
09.01.2024 |
|
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
42230897 |
Kredit PHM od 02.12.-15.12.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
402,52 € |
09.01.2024 |
|
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
48230485 |
Kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
2 324,97 € |
08.01.2024 |
|
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |