43250509 |
|
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZET dip s. r. o. |
51212706 |
|
1 438,61 € |
16.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
0028-R44/2025 |
|
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
6 703,50 € |
02.04.2025 |
|
|
03.04.2025 |
Ing. Marcel Horváth |
generálny riaditeľ SÚC PSK |
Objednávka |
42250198 |
|
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
17,00 € |
05.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
43250069 |
Monitor. vozidiel, prenájom HW vybavenia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
483,02 € |
05.02.2025 |
|
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
43250156 |
Monitor. vozidiel, prenájom HW vybavenia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
483,02 € |
03.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
43250183 |
multisport karta, poplatok za službu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
114,00 € |
11.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
43250182 |
PD - cesta III/3220, Sp. Podhradie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TIMOTI design s.r.o. |
36680249 |
|
10 573,08 € |
11.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
43250379 |
Plyn vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
7 349,27 € |
12.05.2025 |
|
|
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
47250042 |
poistná udalosť - výmena čelné sklo VT 974 BB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Hedin Automotive Prešov s. r. o. |
36458236 |
|
716,88 € |
11.02.2025 |
|
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
47250065 |
poplatok za uloženie a zneškodnenie odpadu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOSIT a.s. |
36205214 |
|
355,01 € |
26.02.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
43250358 |
preddavok plyn |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
146,00 € |
05.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
0049-44/2025 |
Výmena prevodovej skrine a pretesnenie chladiacej sústavy osobného motorového vozidla PO586CD pre SÚC PSK,oblasť Prešov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LEGOTRUCK, s.r.o. |
53295838 |
|
997,02 € |
03.03.2025 |
|
|
10.04.2025 |
Ing. Jaroslav Humeník |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
47250251 |
vyúčtovanie el. energia Ďurďoš |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
49,56 € |
17.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
41250303 |
1,20 t (I/21) zneškodnenie odpadu za 05/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOSIT a.s. |
36205214 |
|
148,19 € |
17.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
47250179 |
ACo 11 na cestu III/3614 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Metrostav DS a.s. |
46120602 |
|
1 857,04 € |
07.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
44250264 |
adhézne mazivo - sprej mazací |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Würth spol. s r.o. |
00684864 |
|
221,03 € |
02.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
0082-44/2025 |
Adhézne mazivo Würth HHS 2000 - Sprej mazací 500ml |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Würth spol. s r.o. |
00684864 |
|
221,03 € |
01.04.2025 |
|
|
10.04.2025 |
Ing. Jaroslav Humeník |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
0016-R10/2025 |
Aktualizácia autodiagnostiky Texa |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
HOMOLA spol s r.o. |
31325921 |
|
984,00 € |
19.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
Ing. Marcel Horváth |
generálny riaditeľ SÚC PSK |
Objednávka |
44250647 |
aktualizačná odborná príprava osôb na obsluhu pracovných plošín |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KEEPER s.r.o. |
36481009 |
|
24,60 € |
13.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
0033-R10/2025 |
Aktualizačná odborná príprava pre zamestnancov na obsluhu pracovnej plošiny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KEEPER s.r.o. |
36481009 |
|
98,40 € |
25.04.2025 |
|
|
26.04.2025 |
Ing. Marcel Horváth |
generálny riaditeľ SÚC PSK |
Objednávka |