0136-46/2023 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
144,00 € |
04.07.2023 |
|
|
28.02.2024 |
Ing. Milan Cocuľa |
Oblastný riaditeľ |
Objednávka |
0135-46/2023 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
583,20 € |
04.07.2023 |
|
|
28.02.2024 |
Ing. Milan Cocuľa |
Oblastný riaditeľ |
Objednávka |
0245-46/2023 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Juraj Drotár AUTOSÚČIASTKY |
17213517 |
|
216,16 € |
21.12.2023 |
|
|
28.02.2024 |
Ing. Milan Cocuľa |
Oblastný riaditeľ |
Objednávka |
42230854 |
ND- spoj.tyč riadenia Mercedes HE 575 BK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
E.M.T. Slovakia, spol. s r.o. |
34152792 |
|
216,00 € |
15.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
44231310 |
odstránenie porúch po servis.prehliadkach plyn.kotlov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RACIOTHERM, s.r.o. |
36614475 |
|
358,25 € |
15.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
44231309 |
oprava kotla Lipany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RACIOTHERM, s.r.o. |
36614475 |
|
177,84 € |
15.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
44231294 |
oprava nakladača Dieci PO 904GG |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AGROKOM-PLUS, spol. s r.o. |
36450642 |
|
7 811,54 € |
14.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
44231291 |
stavebný materiál na zateplenie miestnosti Lipany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
INSEMPRE s.r.o., |
47563028 |
|
1 559,34 € |
14.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
46230751 |
Vodné, stočné Stropkov Šarišská 20.06.2023 - 08.12.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 211,71 € |
18.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
46230750 |
Vodné, stočné Svidník 13.09.2023 - 13.12.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
2 047,62 € |
18.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
46230748 |
Nabíjačka akumulárora |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
158,00 € |
18.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
41230799 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
435,60 € |
18.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
41230798 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
126,00 € |
18.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
41230795 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
290,40 € |
15.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
44231290 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
417,60 € |
14.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
44231289 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
87,60 € |
14.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
44231271 |
interiérové vybavenie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOVTEX, s.r.o. |
36481891 |
|
232,20 € |
12.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
44231257 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
374,10 € |
07.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
44231256 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
498,00 € |
07.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
41230803 |
revízie elektrických zariadení |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Baňas Ján |
40288200 |
|
1 304,33 € |
18.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |