Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0007-46/2026 Náhradné diely Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Auto-Piko, s.r.o. 36310166 273,81 € 19.01.2026 09.02.2026 Ing. Milan Cocuľa Oblastný riaditeľ Objednávka
44260017 motorová nafta-N.Šebastová Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Slovnaft, a.s. 31322832 6 847,00 € 19.01.2026 11.02.2026 Faktúra
44260016 motorová nafta-Lipany Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Slovnaft, a.s. 31322832 13 663,95 € 19.01.2026 11.02.2026 Faktúra
0003-R48/2026 Online školenie - Požiadavky na transparentné odmeňovanie – čo musíte zapracovať do 7. júna 2026? Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 31592503 95,94 € 16.01.2026 19.01.2026 Ing. Marcel Horváth generálny riaditeľ Objednávka
0009-42/2026 Technická a emisná kontrola HE 417 BR Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Kontrol - Test, spol. s r.o 36455644 90,00 € 16.01.2026 19.01.2026 Ing. Ľubomír Galanda Oblastný riaditeľ Objednávka
45260012 telefóny a internet 4.12.2025-3.1.2026 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Orange Slovensko, a.s. 35697270 173,42 € 16.01.2026 22.01.2026 Faktúra
46260003 Internet Svidník 01/2026 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Vladimír Kočan ELKVANT 10780505 84,00 € 16.01.2026 23.01.2026 Faktúra
41260006 benzín Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 PETROMIN, spol. s.r.o. Giraltovce 31701591 14,05 € 16.01.2026 23.01.2026 Faktúra
46260007 Retransmisia TV programov na rok 2026 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Službyt s.r.o 31675361 132,00 € 16.01.2026 23.01.2026 Faktúra
42260014 Telek.popl.za mobily a meteostanice Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Orange Slovensko, a.s. 35697270 319,40 € 16.01.2026 23.01.2026 Faktúra
46260008 Telekom. poplatky Orange Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Orange Slovensko, a.s. 35697270 265,37 € 16.01.2026 23.01.2026 Faktúra
0005-45/2026 ND na SL 461 AY a SL 824 BK Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o. 36637637 256,86 € 16.01.2026 23.01.2026 Ing. Jozef Kosturko oblastný riaditeľ Objednávka
48260012 Telekomunikačné služby Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Orange Slovensko, a.s. 35697270 1 024,09 € 16.01.2026 29.01.2026 Faktúra
48260013 Endoskop Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Sunnysoft s.r.o. 25753215 510,49 € 16.01.2026 29.01.2026 Faktúra
46260005 Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkovu činnosťou 9.2.-08.05.2026 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 ALLIANZ-Slovenská poisťovňa, a.s. 00151700 499,47 € 16.01.2026 30.01.2026 Faktúra
42260013 Vyprostenie nákl.vozidla TATRA 815 HE 455 AR pred o. Palota Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Róbert Čabák, ROBBI TOWING SERVICE 46796878 996,30 € 16.01.2026 30.01.2026 Faktúra
42260011 Vyprostenie nákl.vozidla LIAZ HE 956 AD medzi o.Topoľa a Runina Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Róbert Čabák, ROBBI TOWING SERVICE 46796878 984,00 € 16.01.2026 30.01.2026 Faktúra
42260012 Vyprostenie nákl.vozidla TATRA 815 HE 454 AR pred o. Černina Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Róbert Čabák, ROBBI TOWING SERVICE 46796878 492,00 € 16.01.2026 30.01.2026 Faktúra
43260020 paušál mobil telefón Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Orange Slovensko, a.s. 35697270 255,70 € 16.01.2026 02.02.2026 Faktúra
48250564 PD - Dobudovanie cykloinfraštruktúry Poloniny trail, 1. etapa, úsek Uličské Krivé, 2. etapa Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 DOPRAVOPROJEKT, a.s. 31322000 27 399,48 € 16.01.2026 03.02.2026 Faktúra