Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
46260174 Elektrina OM Radoma 03.2026 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 7,85 € 15.04.2026 07.05.2026 Faktúra
46260173 Elektrina OM Mlynárovce 03.2026 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 6,07 € 15.04.2026 07.05.2026 Faktúra
46260176 Elektrina OM Šarišská, Stropkov 03.2026 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 27,54 € 15.04.2026 07.05.2026 Faktúra
46260177 Elektrina Stropkov 03.2026 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 119,80 € 15.04.2026 07.05.2026 Faktúra
46260179 Elektrina Svidník 03.2026 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 619,85 € 15.04.2026 07.05.2026 Faktúra
46260178 Elektrina Šemetkovce 03.2026 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 539,12 € 15.04.2026 07.05.2026 Faktúra
46260175 Elektrina OM Staškovce 03.2026 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 5,19 € 15.04.2026 07.05.2026 Faktúra
46260171 Elektrina OM Bukovce 03.2026 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 7,63 € 15.04.2026 07.05.2026 Faktúra
46260172 Elektrina OM Kružľová 03.2026 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 7,20 € 15.04.2026 07.05.2026 Faktúra
43260340 Solmag posyp. soľ Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 EUROMAR spol. s r.o. 36216054 11 660,40 € 15.04.2026 07.05.2026 Faktúra
45260185 ZÚC traktorom Jezersko - č.4009 - apríl 2026 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Peter Kriššák 17115060 424,31 € 15.04.2026 07.05.2026 Faktúra
45260181 Asfaltový betón pre 4521 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 EUROVIA SK, a.s. 31651518 5 728,22 € 15.04.2026 07.05.2026 Faktúra
47260158 Náhradné diely - kartáče Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 MOTOSPOL SK s.r.o. 50766350 905,28 € 15.04.2026 07.05.2026 Faktúra
47260155 Náhradné diely s dovozom Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 MOTOSPOL SK s.r.o. 50766350 116,85 € 15.04.2026 07.05.2026 Faktúra
46260167 Materiál (dielňa) Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 MOTOSPOL SK s.r.o. 50766350 157,38 € 15.04.2026 07.05.2026 Faktúra
47260156 Technické plyny Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Linde Gas s.r.o. 31373861 256,73 € 15.04.2026 07.05.2026 Faktúra
43260338 Upratovacie práce Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o. 36579769 3 860,97 € 15.04.2026 07.05.2026 Faktúra
43260343 Mobilné telefóny Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Orange Slovensko, a.s. 35697270 409,00 € 15.04.2026 07.05.2026 Faktúra
47260154 Mobil - Ing. Václav Zniszczol Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Orange Slovensko, a.s. 35697270 1,00 € 15.04.2026 07.05.2026 Faktúra
46260168 ND SK 819 AA Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 SPAREX SK, spol. s r. o. 45282722 59,06 € 15.04.2026 07.05.2026 Faktúra