Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
43250236 OOPP Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou 31700438 646,98 € 27.03.2025 15.04.2025 Faktúra
43250229 Nájomné - prenájom ubytovacích priestorov Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Správa Tatranského národného parku so sídlom v Tatranskej Lomnici 54435293 1 023,00 € 27.03.2025 15.04.2025 Faktúra
43250234 náhradný diel Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 MOTOSPOL SK s.r.o. 50766350 2 589,90 € 27.03.2025 15.04.2025 Faktúra
42250123 Náhradné diely Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 MOTOSPOL SK s.r.o. 50766350 204,18 € 27.03.2025 15.04.2025 Faktúra
41250116 kancelársky papier Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 NUSSY, s.r.o. 36494160 207,82 € 27.03.2025 15.04.2025 Faktúra
43250226 Akumulátor Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 ŠTÝL - IVANOV s.r.o. 36498548 1 321,50 € 27.03.2025 15.04.2025 Faktúra
47250115 Akumulátory Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 ŠTÝL - IVANOV s.r.o. 36498548 443,02 € 27.03.2025 15.04.2025 Faktúra
43250235 Skartácia dokumentov Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 OZO - RECYCLING, s.r.o. 36399795 209,10 € 27.03.2025 15.04.2025 Faktúra
43250231 Prenájom nebytov. priestorov Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Marta Oberhauserová 53333993 1 023,00 € 27.03.2025 15.04.2025 Faktúra
0055-47/2025 Stavebný materiál a náradie s dovozom podľa opisu a ceny predmetu zákazky Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Ela Vranov s.r.o. 36445835 420,39 € 27.03.2025 28.03.2025 Ing. Michal Švábik oblastný riaditeľ Objednávka
0044-42/2025 Náhradné diely HE 749 AA Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 KOBIT-SK, s.r.o. 31641440 675,50 € 27.03.2025 28.03.2025 Ing. Ľubomír Galanda Oblastný riaditeľ Objednávka
0107-43/2025 Náhradné diely Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o. 36637637 15,90 € 27.03.2025 28.03.2025 Ing. Marcel Polomský oblastný riaditeľ Objednávka
0042-41/2025 Náhradné diely Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 MOTOSPOL SK s.r.o. 50766350 118,99 € 27.03.2025 28.03.2025 Ing. Milan Paľa oblastný riaditeľ Objednávka
0045-42/2025 Technická a emisná kontrola HE 751 AA Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Kontrol - Test, spol. s r.o 36455644 110,00 € 27.03.2025 28.03.2025 Ing. Ľubomír Galanda Oblastný riaditeľ Objednávka
0041-41/2025 Náhradný diel Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 BAGROX s.r.o. 47139412 780,00 € 27.03.2025 28.03.2025 Ing. Milan Paľa Oblastný riaditeľ Objednávka
0038-R43/2025 Výrub suchého stromu Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 STROMSERVIS s.r.o. 47504404 380,00 € 27.03.2025 29.03.2025 Ing. Marcel Horváth generálny riaditeľ Objednávka
43250227 Vyprac. GP a zameranie pozemkov Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Ing. Vladimír Dujava - GEODET 42073502 400,00 € 27.03.2025 01.04.2025 Faktúra
46250128 Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkovu činnosťou 9.2.-08.08.2025 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 ALLIANZ-Slovenská poisťovňa, a.s. 00151700 998,94 € 27.03.2025 01.04.2025 Faktúra
45250120 Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkovu činnosťou 9.02.-8.08.2025 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 ALLIANZ-Slovenská poisťovňa, a.s. 00151700 865,12 € 27.03.2025 01.04.2025 Faktúra
47250114 Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkovou činnosťou 09.02.2025-08.08.2025 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 ALLIANZ-Slovenská poisťovňa, a.s. 00151700 872,56 € 27.03.2025 01.04.2025 Faktúra