43250236 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
646,98 € |
27.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
43250229 |
Nájomné - prenájom ubytovacích priestorov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Správa Tatranského národného parku so sídlom v Tatranskej Lomnici |
54435293 |
|
1 023,00 € |
27.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
43250234 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
2 589,90 € |
27.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
42250123 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
204,18 € |
27.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
41250116 |
kancelársky papier |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NUSSY, s.r.o. |
36494160 |
|
207,82 € |
27.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
43250226 |
Akumulátor |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ŠTÝL - IVANOV s.r.o. |
36498548 |
|
1 321,50 € |
27.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
47250115 |
Akumulátory |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ŠTÝL - IVANOV s.r.o. |
36498548 |
|
443,02 € |
27.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
43250235 |
Skartácia dokumentov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
OZO - RECYCLING, s.r.o. |
36399795 |
|
209,10 € |
27.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
43250231 |
Prenájom nebytov. priestorov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Marta Oberhauserová |
53333993 |
|
1 023,00 € |
27.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
0055-47/2025 |
Stavebný materiál a náradie s dovozom podľa opisu a ceny predmetu zákazky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ela Vranov s.r.o. |
36445835 |
|
420,39 € |
27.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
Ing. Michal Švábik |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
0044-42/2025 |
Náhradné diely HE 749 AA |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
675,50 € |
27.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
Ing. Ľubomír Galanda |
Oblastný riaditeľ |
Objednávka |
0107-43/2025 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o. |
36637637 |
|
15,90 € |
27.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
Ing. Marcel Polomský |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
0042-41/2025 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
118,99 € |
27.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
Ing. Milan Paľa |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
0045-42/2025 |
Technická a emisná kontrola HE 751 AA |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Kontrol - Test, spol. s r.o |
36455644 |
|
110,00 € |
27.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
Ing. Ľubomír Galanda |
Oblastný riaditeľ |
Objednávka |
0041-41/2025 |
Náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BAGROX s.r.o. |
47139412 |
|
780,00 € |
27.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
Ing. Milan Paľa |
Oblastný riaditeľ |
Objednávka |
0038-R43/2025 |
Výrub suchého stromu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STROMSERVIS s.r.o. |
47504404 |
|
380,00 € |
27.03.2025 |
|
|
29.03.2025 |
Ing. Marcel Horváth |
generálny riaditeľ |
Objednávka |
43250227 |
Vyprac. GP a zameranie pozemkov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Vladimír Dujava - GEODET |
42073502 |
|
400,00 € |
27.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
46250128 |
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkovu činnosťou 9.2.-08.08.2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
998,94 € |
27.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
45250120 |
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkovu činnosťou 9.02.-8.08.2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
865,12 € |
27.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
47250114 |
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkovou činnosťou 09.02.2025-08.08.2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
872,56 € |
27.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |