Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
48250069 Technická podpora a údržba registratúry 2/2025 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Asseco Central Europe, a. s. 35760419 2 460,00 € 11.03.2025 17.03.2025 Faktúra
0020-R48/2025 Nákup outdorovej kamery Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 FOTOVIDEOSHOP, s.r.o. 36638137 329,00 € 11.03.2025 17.03.2025 Ing. Marcel Horváth generálny riaditeľ SÚC PSK Objednávka
0021-R48/2025 Sada univerzálnych doplnkov pre športové a akčné kamery Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 VICTORIES s. r. o. 46965432 35,11 € 11.03.2025 17.03.2025 Ing. Marcel Horváth generálny riaditeľ SÚC PSK Objednávka
48250073 Poskytnutie služieb MULTISPORT karta Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Benefit Systems Slovakia s.r.o. 48059528 239,00 € 11.03.2025 19.03.2025 Faktúra
44250136 multisport karta Ištoňa J., Muľ S. Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Benefit Systems Slovakia s.r.o. 48059528 76,00 € 11.03.2025 19.03.2025 Faktúra
43250183 multisport karta, poplatok za službu Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Benefit Systems Slovakia s.r.o. 48059528 114,00 € 11.03.2025 19.03.2025 Faktúra
44250137 ND Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 SPAREX SK, spol. s r. o. 45282722 282,37 € 11.03.2025 15.04.2025 Faktúra
48250076 P121 Staveb.práce "Okolo rieky Poprad" Február 2025 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 GART sk s.r.o. 46633324 63 753,79 € 10.03.2025 15.04.2025 Faktúra
0018-R48/2025 Virtuálna telefónna ústredňa na dva roky Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 VODATECH, s.r.o. 36747904 682,65 € 10.03.2025 11.03.2025 Ing. Marcel Horváth generálny riaditeľ SÚC PSK Objednávka
0029-45/2025 diagnosti poruchy SL 624 BB Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Motor Group Poprad, spol. s r.o. 36482242 152,21 € 10.03.2025 15.03.2025 Ing. Jozef Kosturko oblastný riaditeľ Objednávka
0030-45/2025 ND na SL 717 AR Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 LKQ SK s.r.o. 31596061 135,30 € 10.03.2025 15.03.2025 Ing. Jozef Kosturko oblastný riaditeľ Objednávka
43250179 Hovory z pevných liniek, ostatné poplatky Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Slovak Telekom, a.s. 35763469 99,48 € 10.03.2025 18.03.2025 Faktúra
43250175 vodne + stočne, zražky Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. 36500968 1 069,21 € 10.03.2025 18.03.2025 Faktúra
43250176 servis prevádzk. vozidla Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Hedin Automotive Prešov s. r. o. 36458236 1 432,18 € 10.03.2025 18.03.2025 Faktúra
0081-43/2025 Oprava osky vyorávača priekop Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Ján Zibura Kovo-výroba 35216158 166,05 € 10.03.2025 21.03.2025 Ing. Marcel Polomský oblastný riaditeľ Objednávka
0082-43/2025 Pneuservisné práce Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Jozef Vosovič PNEUVOSOVIČ 32396139 943,05 € 10.03.2025 21.03.2025 Ing. Marcel Polomský oblastný riaditeľ Objednávka
0083-43/2025 Servisná prehliadka motora Kobro 3000 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 KOBIT-SK, s.r.o. 31641440 884,30 € 10.03.2025 21.03.2025 Ing. Marcel Polomský oblastný riaditeľ Objednávka
42250092 Náhradné diely Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 TOMS-SK s.r.o. 36621323 896,67 € 10.03.2025 24.03.2025 Faktúra
43250180 Upratovacie služby Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 ZET dip s. r. o. 51212706 1 518,44 € 10.03.2025 26.03.2025 Faktúra
46250090 ND SK 368 AS Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 KOBIT-SK, s.r.o. 31641440 123,30 € 10.03.2025 27.03.2025 Faktúra