44241392 |
vyúčtovanie spotreby plynu 1.1.-31.12.2024-Chmin.Nová Ves |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-80,42 € |
15.01.2025 |
|
|
28.01.2025 |
|
|
Faktúra |
44241393 |
vyúčtovanie spotreby plynu 1.1.-31.12.2024-N.Šebastová |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-117,96 € |
15.01.2025 |
|
|
28.01.2025 |
|
|
Faktúra |
44241394 |
vyúčtovanie spotreby plynu 1.1.-31.12.2024-Prešov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-446,95 € |
15.01.2025 |
|
|
28.01.2025 |
|
|
Faktúra |
44241395 |
vyúčtovanie spotreby plynu 1.1.-31.12.2024-Lipany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-1 361,55 € |
15.01.2025 |
|
|
28.01.2025 |
|
|
Faktúra |
46240804 |
Výkon činnosti Kooridnátora bezpečnosti rekonštrukcia ciest III/3541 a III/3586 Ladomírova - hr. okr. Svidník |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BPPO s.r.o. |
47509627 |
|
213,60 € |
15.01.2025 |
|
|
28.01.2025 |
|
|
Faktúra |
47250005 |
poplatok mobily 1/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
212,11 € |
15.01.2025 |
|
|
28.01.2025 |
|
|
Faktúra |
46250004 |
Telekom. poplatky Orange |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
221,47 € |
15.01.2025 |
|
|
28.01.2025 |
|
|
Faktúra |
43241368 |
Plyn vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-1 637,44 € |
15.01.2025 |
|
|
28.01.2025 |
|
|
Faktúra |
43241369 |
Plyn vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-2 385,15 € |
15.01.2025 |
|
|
28.01.2025 |
|
|
Faktúra |
46240792 |
Elektrina Šemetkovce 12/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
218,70 € |
15.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
46240793 |
Elektrina Svidník 12/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
845,80 € |
15.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
46240794 |
Elektrina Stropkov 12/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
174,52 € |
15.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
46240795 |
Elektrina OM Šarišská, Stropkov 12/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
27,83 € |
15.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
46240796 |
Elektrina OM Staškovce 12/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
5,57 € |
15.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
46240797 |
Elektrina OM Radoma 12/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
6,95 € |
15.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
46240798 |
Elektrina OM Mlynárovce 12/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
4,45 € |
15.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
46240799 |
Elektrina OM Kružľová 12/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
6,41 € |
15.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
46240800 |
Elektrina OM Bukovce 12/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
6,41 € |
15.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
46240801 |
Elektrina OM Bodružal 12/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
5,28 € |
15.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
46240802 |
Plyn Stropkov vyúčtovanie 01 - 12/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
425,24 € |
15.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |