Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
42250137 ND - fréza špár,zálievková súpr.HE 890 YE Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 REKMA - Trading, spol. s r.o. 25324535 4 215,85 € 03.04.2025 15.04.2025 Faktúra
48250115 Servisné práce od 1.4.-30.6.2025 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Asseco Solutions, a.s. 00602311 992,13 € 03.04.2025 15.04.2025 Faktúra
44250265 kredit PHM Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Slovnaft, a.s. 31322832 1 325,99 € 03.04.2025 17.04.2025 Faktúra
44250269 Výkon činnosti koordinátora bezpečnosti – Modernizácia cesty III/3445 v úseku Prešov - Petrovany Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 KHM s.r.o. 52212220 246,00 € 03.04.2025 23.04.2025 Faktúra
44250270 výkon koordinátora bezpečnosti-rekonštrukcia mosta č. M6146 (3191-001) pre obcou Ďačov Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 KHM s.r.o. 52212220 221,40 € 03.04.2025 23.04.2025 Faktúra
46250139 Softvérová služba monitorovania vozidiel 3/2025 a prenájom HW vybavenia Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 GX Solutions a.s. 45232270 322,01 € 03.04.2025 23.04.2025 Faktúra
46250140 Softvérová služba monitorovania vozidiel, traktorov, mechanizmov a vozíkov 3/2025 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 GX Solutions a.s. 45232270 452,64 € 03.04.2025 23.04.2025 Faktúra
45250136 D0957 Odstraňovanie následkov povodní na ceste III/3129 Kremná Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 STAREP s.r.o. 47606045 21 621,66 € 03.04.2025 28.04.2025 Faktúra
46250141 Plyn Stropkov 4/2025 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 325,00 € 03.04.2025 29.04.2025 Faktúra
46250142 Plyn Svidník 04/2025 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 2 267,00 € 03.04.2025 29.04.2025 Faktúra
42250138 Náhradné diely Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 MOTOSPOL SK s.r.o. 50766350 345,60 € 03.04.2025 29.04.2025 Faktúra
44250271 zrážkové vody-cestné komunikácie V.Šariš 01.01.-31.03.2025 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36570460 1 779,38 € 03.04.2025 29.04.2025 Faktúra
44250272 zrážkové vody-cestné komunikácie Prešov 01.03.-31.03.2025 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36570460 1 015,18 € 03.04.2025 29.04.2025 Faktúra
44250267 pneumatiky Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 BALTYRE, s.r.o. 36313947 275,52 € 03.04.2025 29.04.2025 Faktúra
0069-46/2025 Stavebný materiál Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 NANY SP s.r.o. 46638067 600,00 € 03.04.2025 29.04.2025 Ing. Milan Cocuľa Oblastný riaditeľ Objednávka
0068-46/2025 Technická, emisná kontrola vozidiel Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Ing. Jaroslav Holub - STK VRANOV/TOPĽOU 34237607 210,00 € 03.04.2025 29.04.2025 Ing. Milan Cocuľa Oblastný riaditeľ Objednávka
44250266 OOPP - obuv Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou 31700438 9 577,46 € 03.04.2025 05.05.2025 Faktúra
44250277 D0972 - MPV - Výstavba kruhovej križovatky na ceste II/545 Kapušany Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Beáta Jakubčová 196 130,05 € 03.04.2025 12.05.2025 Faktúra
44250279 D0972 - MPV - Výstavba kruhovej križovatky na ceste II/545 Kapušany Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Mária Jurašeková 196 13,12 € 03.04.2025 12.05.2025 Faktúra
44250280 D0972 - MPV - Výstavba kruhovej križovatky na ceste II/545 Kapušany Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Gabriela Jusková 196 221,57 € 03.04.2025 12.05.2025 Faktúra