| 43250271 |
Plyn vyučt. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
9 605,37 € |
08.04.2025 |
|
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250269 |
Oprava hadíc a príslušenstva |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
JUMAD SLOVAKIA s.r.o |
36488852 |
|
408,02 € |
08.04.2025 |
|
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250272 |
oprava štartéra vozidiel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Viliam Nemčko FIRMA ŠTART |
30323428 |
|
443,43 € |
08.04.2025 |
|
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250134 |
Sústružnícke práce VT Z 068 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
155,00 € |
08.04.2025 |
|
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250291 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
691,22 € |
08.04.2025 |
|
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250293 |
technické plyny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
78,11 € |
08.04.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250147 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
1 739,30 € |
07.04.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250129 |
P121 Staveb.práce "Okolo rieky Poprad" Marec 2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GART sk s.r.o. |
46633324 |
|
40 053,25 € |
07.04.2025 |
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250145 |
Internet 04/2025 SSV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
COMP-SHOP s.r.o. |
36800015 |
|
45,51 € |
07.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250146 |
Televízia 04/2025 SSV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
COMP-SHOP s.r.o. |
36800015 |
|
12,00 € |
07.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250146 |
Internet Basic GIGA +NAT IP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
36191400 |
|
47,48 € |
07.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250140 |
Vodné I.Q - ST |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AGRIFOP, a.s. Stakčín |
31713238 |
|
102,50 € |
07.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250121 |
Technická podpora a údržba registratúry 3/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Asseco Central Europe, a. s. |
35760419 |
|
2 460,00 € |
07.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0068-47/2025 |
Poplatok za hydrologické údaje pre Bezmenný potok v profile Ďurďoš II/556 - havarijný stav priepustu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský hydrometeorologický ústav |
00156884 |
|
196,80 € |
07.04.2025 |
|
|
17.04.2025 |
Ing. Michal Švábik |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 47250132 |
Stočné 1Q. Vranov - 4 odb. miesta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
3 251,12 € |
07.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250133 |
Stočné - Kladzany, Mlynská VT |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 855,49 € |
07.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250149 |
ND na SL717AR, SL196AS |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o. |
36637637 |
|
560,15 € |
07.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250151 |
Výkon činnosti koordinátora bezpečnosti – Rekonštrukcia ciest III/3541 a III/3586, Ladomírová – hr. Okr. Svidník
|
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BPPO s.r.o. |
47509627 |
|
328,41 € |
07.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250152 |
Výkon činnosti koordinátora bezpečnosti – Odstránenie bodovej závady na ceste III/3537, pred obcou svidnička |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BPPO s.r.o. |
47509627 |
|
328,41 € |
07.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250153 |
Výkon činnosti koordinátora bezpečnosti v rámci SÚC PSK pre stavbu – Rekonštrukciacesty II/575 Makovce - Malá Poľana |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BPPO s.r.o. |
47509627 |
|
218,94 € |
07.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |