| 0106-44/2025 |
Náhradné diely na vozidlá podľa prílohy č.1 PO010AA, PO719AB, PO586CD |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
109,48 € |
25.04.2025 |
|
|
29.05.2025 |
Ing. Jaroslav Humeník |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 48250152 |
Stavebné práce 1.2.2025-31.3.25 Budujeme v Jasle |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOUREZ, s.r.o. Vranov n.T. |
36486485 |
|
96 767,86 € |
25.04.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0045-R43/2025 |
betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Transtav s.r.o. |
36783633 |
|
8 088,23 € |
24.04.2025 |
|
|
26.04.2025 |
Ing. Marcel Horváth |
generálny riaditeľ SÚC PSK |
Objednávka |
| 0020-R42/2025 |
betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
UND-03 akciová spoločnosť Košice |
31719163 |
|
1 991,13 € |
24.04.2025 |
|
|
26.04.2025 |
Ing. Marcel Horváth |
generálny riaditeľ SÚC PSK |
Objednávka |
| 0044-R43/2025 |
Žacie struny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ŠTÝL - IVANOV s.r.o. |
36498548 |
|
1 061,02 € |
24.04.2025 |
|
|
28.04.2025 |
Ing. Marcel Horváth |
generálny riaditeľ SÚC PSK |
Objednávka |
| 0021-R42/2025 |
Stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOVTEX, s.r.o. |
36481891 |
|
1 140,56 € |
24.04.2025 |
|
|
28.04.2025 |
Ing. Marcel Horváth |
generálny riaditeľ SÚC PSK |
Objednávka |
| 41250163 |
mobilné služby a GPS |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
242,32 € |
24.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250183 |
Telekom. poplatky Orange |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
221,36 € |
24.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250184 |
Telek.popl.za mobily a meteostanice 04.03.-03.04.25 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
371,87 € |
24.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0018-R42/2025 |
Stavebné drevo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Marián Paško DREVOVÝROBA |
10681680 |
|
9 869,52 € |
24.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
Ing. Stanislav Harčarík |
prevádzkový riaditeľ SÚC PSK |
Objednávka |
| 0039-R48/2025 |
Servisná prehliadka v zmysle servisného intervalu predpísaného výrobcom v autorizovanom servise PEUGEOT + výmena oboch zadných kotúčov a dosiek, Peugeot Rifter PO545IM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PGT, s.r.o. |
36483516 |
|
786,59 € |
24.04.2025 |
|
|
01.05.2025 |
Ing. Marcel Horváth |
generálny riaditeľ SUC PSK |
Objednávka |
| 48250140 |
Kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 546,83 € |
24.04.2025 |
|
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250159 |
poplatok mobily 4/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
214,08 € |
24.04.2025 |
|
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250139 |
Telekomunikačné služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
1 026,99 € |
24.04.2025 |
|
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250393 |
telekom.služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
471,66 € |
24.04.2025 |
|
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250184 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Juraj Drotár AUTOSÚČIASTKY |
17213517 |
|
211,00 € |
24.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250173 |
Telefóny, internet 4.03.2024.-3.04.2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
173,42 € |
24.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250165 |
servis |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MB SERVIS, s.r.o. |
44020091 |
|
866,81 € |
24.04.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250164 |
Pracovné náradie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
5 237,77 € |
24.04.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250186 |
Cement 42,5R/25kg |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NANY SP s.r.o. |
46638067 |
|
600,00 € |
24.04.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |