43250063 |
Hovory z pevných liniek, ostatné poplatky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
104,24 € |
03.02.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
43250060 |
Prístup na internet |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LEVONET, s.r.o. |
36480983 |
|
25,73 € |
03.02.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
43250061 |
Prístup na internet |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SiNET Telecom s.r.o. |
31661564 |
|
123,00 € |
03.02.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
44250044 |
Softvérová služba monitorovania vozidiel, traktorov, mechanizmov a vozíkov 01/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
787,20 € |
03.02.2025 |
|
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
44250045 |
Softvérová služba monitorovania vozidiel 1/2025 a prenájom HW vybavenia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
598,03 € |
03.02.2025 |
|
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
0009-45/2025 |
ND na sýpaciu nadstavbu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
293,89 € |
03.02.2025 |
|
|
18.02.2025 |
Ing. Jozef Kosturko |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
44250055 |
PZP 1.7.2024-31.3.2025 -nespotrebované |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
-418,30 € |
03.02.2025 |
|
|
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
43250066 |
Plyn preddavok |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
735,00 € |
03.02.2025 |
|
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
0009-41/2025 |
Oprava motorového vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
HUDOS Service s.r.o |
36476030 |
|
799,50 € |
31.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
Ing. Milan Paľa |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
0003-R47/2025 |
Uloženie a liokvidácia odpadu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOSIT a.s. |
36205214 |
|
6 102,60 € |
31.01.2025 |
|
|
01.02.2025 |
Ing. Marcel Horváth |
generálny riaditeľ SÚC PSK |
Objednávka |
0007-45/2025 |
ND na SL 734 BY a SL 772 BS |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LKQ SK s.r.o. |
31596061 |
|
255,05 € |
31.01.2025 |
|
|
04.02.2025 |
Ing. Jozef Kosturko |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
0021-47/2025 |
ND - Hidromek HMK 102 B - podľa opisu a ceny predmetu zákazky - mimoriadnosť |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
DUVALO, s.r.o. |
36493791 |
|
64,14 € |
31.01.2025 |
|
|
04.02.2025 |
Ing. Michal Švábik |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
0006-45/2025 |
ND na motorové píly |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ŠTÝL - IVANOV s.r.o. |
36498548 |
|
151,66 € |
31.01.2025 |
|
|
04.02.2025 |
Ing. Jozef Kosturko |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
45250016 |
Kredit PHM 01.01.-15.01.2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
142,78 € |
31.01.2025 |
|
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
45250018 |
ZÚC traktorom na ceste č. III/3160 Čirč, január 2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Adrián Dufala |
52545784 |
|
1 550,00 € |
31.01.2025 |
|
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
0014-46/2025 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AGRO BILLY s. r. o. |
44116578 |
|
76,15 € |
31.01.2025 |
|
|
07.02.2025 |
Ing. Milan Cocuľa |
Oblastný riaditeľ |
Objednávka |
0007-R48/2025 |
Poskytnutie služby pre voľnočasový zamestnanecký benefit 9x Zamestnanec - samofinancovanie. 1x Sprievodná karta (Február 2025) |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
391,00 € |
31.01.2025 |
|
|
10.02.2025 |
Ing. Stanislav Harčarík |
prevádzkový riaditeľ SÚC PSK |
Objednávka |
45250014 |
ND na SL969AO, SL645BY |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LKQ SK s.r.o. |
31596061 |
|
108,50 € |
31.01.2025 |
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
43250054 |
Prírodné drvené kamenivo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KSR - Kameňolomy SR, s.r.o |
31559123 |
|
528,14 € |
31.01.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
43250055 |
Prírodné drvené kamenivo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KSR - Kameňolomy SR, s.r.o |
31559123 |
|
7 824,82 € |
31.01.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |