0016-44/2025 |
Náhradné diely na vozidlá podľa prílohy č.1 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LKQ SK s.r.o. |
31596061 |
|
320,62 € |
31.01.2025 |
|
|
26.02.2025 |
Ing. Jaroslav Humeník |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
46250023 |
Zabezpečenie strážnej služby 01/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Tatrapol, s.r.o. |
31637922 |
|
6 954,91 € |
31.01.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
46250022 |
ND SK 489 AA |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AGRO BILLY s. r. o. |
44116578 |
|
76,14 € |
31.01.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
46250024 |
Technické plyny nájom 01/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
333,64 € |
31.01.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
45250015 |
ND na SL449BY, SL781BU, SL957BK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o. |
36637637 |
|
91,38 € |
31.01.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
45250017 |
Ziarovky homologizované |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LKQ SK s.r.o. |
31596061 |
|
450,66 € |
31.01.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
41250028 |
zimná údržba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TORNO s.r.o. |
31718841 |
|
343,17 € |
31.01.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
41250029 |
zimná údržba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TORNO s.r.o. |
31718841 |
|
392,74 € |
31.01.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
41250030 |
zimná údržba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TORNO s.r.o. |
31718841 |
|
376,85 € |
31.01.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
41250031 |
zimná údržba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TORNO s.r.o. |
31718841 |
|
204,00 € |
31.01.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
41250032 |
zimná údržba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TORNO s.r.o. |
31718841 |
|
181,12 € |
31.01.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
41250033 |
zimná údržba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TORNO s.r.o. |
31718841 |
|
685,70 € |
31.01.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
41250034 |
zimná údržba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TORNO s.r.o. |
31718841 |
|
571,31 € |
31.01.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
41250035 |
TK, EK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKO-AUTO s.r.o. |
44998031 |
|
129,00 € |
31.01.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
43250053 |
Prírodné drvené kamenivo fr. 4-8 mm |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KSR - Kameňolomy SR, s.r.o |
31559123 |
|
9 919,16 € |
31.01.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
43250056 |
Prírodné drvené kamenivo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KSR - Kameňolomy SR, s.r.o |
31559123 |
|
5 826,79 € |
31.01.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
44250038 |
prenájom nádrže na emulziu-N.Šebastová 01/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKO-FBB spol. s r.o. |
36471950 |
|
615,00 € |
31.01.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
42250024 |
Prír.drvené kamenivo 4-8 mm - ST |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VSK MINERAL s.r.o. |
36706311 |
|
11 101,54 € |
31.01.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
44250037 |
drva 4/8-Lipany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VSK MINERAL s.r.o. |
36706311 |
|
5 424,30 € |
31.01.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
41250026 |
strážna služba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Tatrapol, s.r.o. |
31637922 |
|
6 954,91 € |
31.01.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |