44250074 |
spotreba el.energie-01/2025-meteostanica Drienica |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
7,21 € |
14.02.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
44250075 |
spotreba el.energie-01/2025-meteostanica Nižný Slavkov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
7,90 € |
14.02.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
44250076 |
spotreba el.energie-01/2025-meteostanica Tulčík |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
7,90 € |
14.02.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
44250077 |
spotreba el.energie-01/2025-meteostanica Hermanovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2,74 € |
14.02.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
44250078 |
spotreba el.energie-01/2025-N.Šebastová |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
335,63 € |
14.02.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
44250079 |
spotreba el.energie-01/2025-Chm.N.Ves |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
666,32 € |
14.02.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
44250080 |
spotreba el.energie-01/2025-Lipany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
380,00 € |
14.02.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
44250081 |
spotreba el.energie-01/2025-Prešov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 964,06 € |
14.02.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
44250082 |
spotreba el.energie-01/2025-Záborské |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
369,98 € |
14.02.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
44250068 |
tech.a emisná kontrola PO 237HN |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK CONTROL, s.r.o. |
31713394 |
|
128,00 € |
14.02.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
44250083 |
poplatok za komunálne a drobné staveb.odpady |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mesto Prešov |
00327646 |
|
2 275,61 € |
14.02.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
47250045 |
motorová nafta - Holčíkovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
5 366,99 € |
13.02.2025 |
|
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
45250049 |
Internet SL 02/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Prvá internetová, s.r.o. |
35849487 |
|
83,95 € |
13.02.2025 |
|
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
0023-46/2025 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
89,00 € |
13.02.2025 |
|
|
25.02.2025 |
Ing. Milan Cocuľa |
Oblastný riaditeľ |
Objednávka |
45250050 |
ND na SL332AC |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
293,89 € |
13.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
42250057 |
Prenájom poz. r.2025 - okružná križ.Hrnčiarska - Ševčenkova |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský pozemkový fond |
17335345 |
|
45,43 € |
13.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
48250036 |
Služby v oblasti odpadového hospodárstva |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ENVIRO - KIERNOSZOVA, s.r.o. |
52416259 |
|
984,00 € |
13.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
48250040 |
Členský príspevok |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenská cestná spoločnosť |
00683736 |
|
1 000,00 € |
13.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
47250048 |
vyúčtovanie el. energia - meteostanica Dlhé Klčovo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
7,46 € |
13.02.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
47250049 |
vyúčtovanie el. energia - meteostanica Detrik |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
7,21 € |
13.02.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |