43250103 |
Elektrika vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
4,65 € |
14.02.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
43250104 |
Elektrika vyučt. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
110,71 € |
14.02.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
43250105 |
Elektrika vyučt. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
36,75 € |
14.02.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
43250106 |
Elektrika vyučt. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 122,10 € |
14.02.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
43250107 |
Elektrika vyučt. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
415,63 € |
14.02.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
43250108 |
Elektrika vyučt. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
398,40 € |
14.02.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
43250109 |
Elektrika vyučt. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
556,98 € |
14.02.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
43250110 |
Elektrika vyučt. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 448,14 € |
14.02.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
44250064 |
tech.a emisná kontrola PO 349HU |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK CONTROL, s.r.o. |
31713394 |
|
128,00 € |
14.02.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
44250067 |
tech.a emisná kontrola PO 445CL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK CONTROL, s.r.o. |
31713394 |
|
93,00 € |
14.02.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
44250062 |
brity na snehové radlice |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
9 122,42 € |
14.02.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
44250063 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
159,51 € |
14.02.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
41250059 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
69,00 € |
14.02.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
43250099 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SK, spol. s r. o. |
45282722 |
|
670,65 € |
14.02.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
44250066 |
čistiaci a dezinfekčný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
2 830,60 € |
14.02.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
42250058 |
Stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. |
34116125 |
|
44,43 € |
14.02.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
44250070 |
spotreba el.energie-01/2025-meteostanica Ruská Nová Ves |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
6,97 € |
14.02.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
44250071 |
spotreba el.energie-01/2025-meteostanica Lúčina |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
8,62 € |
14.02.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
44250072 |
spotreba el.energie-01/2025-meteostanica Široké |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
7,68 € |
14.02.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
44250073 |
spotreba el.energie-01/2025-meteostanica Šarišské Bohdanovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
7,90 € |
14.02.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |