43250126 |
oprava ND motor. vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
314,21 € |
24.02.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
44250098 |
tech.a emisná kontrola PO 279YD |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK CONTROL, s.r.o. |
31713394 |
|
50,00 € |
24.02.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
45250057 |
Pružný diel na SL717AR |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
574,00 € |
24.02.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
43250125 |
oprava kúrenia v motor. vozidle |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
P&M-Alexa, s.r.o. |
47079657 |
|
995,07 € |
24.02.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
46250063 |
Čistiace prostriedky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
1 703,60 € |
24.02.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
0005-R41/2025 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
REDOX SERVICES, s.r.o. |
46091262 |
|
4 846,03 € |
21.02.2025 |
|
|
24.02.2025 |
Ing. Marcel Horváth |
generálny riaditeľ SÚC PSK |
Objednávka |
0004-R47/2025 |
Zametacie kartáče s dovozom |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
2 404,65 € |
21.02.2025 |
|
|
24.02.2025 |
Ing. Marcel Horváth |
generálny riaditeľ SÚC PSK |
Objednávka |
41250067 |
elektronický trezor |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NAY a.s. |
35739487 |
|
199,99 € |
21.02.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
44250092 |
servisná prehliadka s výmenou oleja a a filtrov vozidla PO 240HU |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PO CAR s.r.o. |
31693989 |
|
559,82 € |
21.02.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
47250063 |
ND - motorové píly |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GARDEN TECHNIK s.r.o. |
45482284 |
|
554,73 € |
21.02.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
44250093 |
pramenitá pitná voda v bareloch+poháre |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
72,87 € |
21.02.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
44250094 |
pramenitá pitná voda v bareloch+poháre |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
53,89 € |
21.02.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
44250095 |
pramenitá pitná voda v bareloch |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
60,74 € |
21.02.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
44250096 |
pramenitá pitná voda v bareloch+poháre |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
91,85 € |
21.02.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
44250091 |
upratovacie služby 01/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o. |
36579769 |
|
2 302,77 € |
20.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
4325O002 |
Poplatok za komunálne odpady |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mesto Levoča |
00329321 |
|
457,60 € |
20.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
41250066 |
internet |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Probasec s.r.o. |
51157101 |
|
40,80 € |
20.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
43250118 |
Nájomné za fľaše z techn. plynov k 15.2.2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
23,25 € |
20.02.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
43250120 |
vodne + stočne, zražky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
1 414,57 € |
20.02.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
43250121 |
vodne + stočne, zražky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
646,06 € |
20.02.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |